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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NITROTEC COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1633 Data de lançamento: 28/03/2017
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS INSEMINAÇÕES EM BOVINOS DA SEC. DE SMAMA- FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 3/2016- PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 0,00 4.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2017 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS INSEMINAÇÕES EM BOVINOS DA SEC. DE SMAMA- FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 3/2016- PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 4.500,00
31/03/2017 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS INSEMINAÇÕES EM BOVINOS DA SEC. DE SMAMA- FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 3/2016- PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 98,61
18/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1633/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 98,61
03/05/2017 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS INSEMINAÇÕES EM BOVINOS DA SEC. DE SMAMA- FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 3/2016- PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 309,70
10/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1633/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 309,70
31/05/2017 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS INSEMINAÇÕES EM BOVINOS DA SEC. DE SMAMA- FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 3/2016- PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 272,90
02/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1633/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 272,90
12/06/2017 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS INSEMINAÇÕES EM BOVINOS DA SEC. DE SMAMA- FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 3/2016- PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 537,50
27/06/2017 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS INSEMINAÇÕES EM BOVINOS DA SEC. DE SMAMA- FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 3/2016- PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 302,70
03/07/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1633/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 537,50
10/07/2017 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS INSEMINAÇÕES EM BOVINOS DA SEC. DE SMAMA- FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 3/2016- PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 362,10
10/07/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1633/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 302,70
02/08/2017 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS INSEMINAÇÕES EM BOVINOS DA SEC. DE SMAMA- FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 3/2016- PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 392,40
02/08/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1633/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 362,10
29/08/2017 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS INSEMINAÇÕES EM BOVINOS DA SEC. DE SMAMA- FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 3/2016- PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 482,20
30/08/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1633/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 392,40
18/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1633/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 482,20
05/10/2017 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS INSEMINAÇÕES EM BOVINOS DA SEC. DE SMAMA- FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 3/2016- PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 206,50
31/10/2017 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS INSEMINAÇÕES EM BOVINOS DA SEC. DE SMAMA- FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 3/2016- PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 332,55
01/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1633/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 206,50
14/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1633/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 332,55
24/11/2017 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS INSEMINAÇÕES EM BOVINOS DA SEC. DE SMAMA- FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 3/2016- PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 386,30
12/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1633/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 386,30
26/12/2017 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS INSEMINAÇÕES EM BOVINOS DA SEC. DE SMAMA- FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 3/2016- PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 386,30
27/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1633/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 386,30
28/12/2017 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR. -430,24
TOTAL 4.069,76 4.069,76 4.069,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.