Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016. |
3.000,00 |
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| 24/05/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016. |
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310,00 |
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| 24/05/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2285/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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9,30 |
| 25/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2285/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850387 |
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300,70 |
| 06/07/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016. |
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50,00 |
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| 06/07/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2285/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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1,50 |
| 06/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2285/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850390 |
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48,50 |
| 10/07/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016. |
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125,00 |
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| 10/07/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2285/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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3,75 |
| 11/07/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016. |
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330,00 |
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| 11/07/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2285/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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9,90 |
| 11/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2285/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850392 |
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121,25 |
| 11/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2285/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850393 |
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320,10 |
| 17/08/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016. |
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100,00 |
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| 17/08/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2285/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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3,00 |
| 21/08/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016. |
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385,00 |
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| 21/08/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016. |
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20,00 |
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| 21/08/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2285/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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11,55 |
| 21/08/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2285/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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0,60 |
| 22/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2285/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850395 |
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373,45 |
| 22/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2285/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850395 |
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97,00 |
| 23/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2285/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850396 |
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19,40 |
| 21/09/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016. |
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155,00 |
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| 21/09/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016. |
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190,00 |
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| 21/09/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2285/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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4,65 |
| 21/09/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2285/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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|
5,70 |
| 22/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2285/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850398 |
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150,35 |
| 25/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2285/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850399 |
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184,30 |
| 26/09/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016. |
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25,00 |
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| 26/09/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2285/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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|
0,75 |
| 27/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2285/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850400 |
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24,25 |
| 10/11/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016. |
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225,00 |
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| 10/11/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2285/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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6,75 |
| 10/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2285/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850405 |
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218,25 |
| 13/11/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016. |
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325,00 |
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| 13/11/2017 |
Conforme DANFE Nº U/1867; U/1872; |
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320,00 |
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| 13/11/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2285/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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9,75 |
| 13/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2285/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850406 |
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315,25 |
| 13/11/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2285/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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9,60 |
| 14/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2285/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850407 |
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310,40 |
| 19/12/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016. |
|
165,00 |
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| 19/12/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2285/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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4,95 |
| 19/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2285/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850408 |
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160,05 |
| 26/12/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016. |
|
100,00 |
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| 26/12/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016. |
|
165,00 |
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| 26/12/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2285/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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|
3,00 |
| 26/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2285/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850409 |
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|
97,00 |
| 26/12/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2285/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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4,95 |
| 27/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2285/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850410 |
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160,05 |
| 28/12/2017 |
POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR- |
-10,00 |
|
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| TOTAL |
2.990,00 |
2.990,00 |
2.990,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |