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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARION E MARION LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5457 Data de lançamento: 20/10/2017
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMOVSU. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 . 0,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMOVSU. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 . 10.000,00
31/10/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMOVSU. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 . 245,00
31/10/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMOVSU. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 . 1.280,00
31/10/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5457/2017, 1925 - MARION E MARION LTDA ME 7,35
31/10/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5457/2017, 1925 - MARION E MARION LTDA ME 38,40
08/11/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMOVSU. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 . 1.600,00
08/11/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5457/2017, 1925 - MARION E MARION LTDA ME 48,00
09/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5457/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.241,60
09/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5457/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 237,65
20/11/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMOVSU. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 . 1.520,00
20/11/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5457/2017, 1925 - MARION E MARION LTDA ME 45,60
24/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5457/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.552,00
29/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5457/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.474,40
13/12/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 1/4556; 1/4559; 1.015,00
13/12/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5457/2017, 1925 - MARION E MARION LTDA ME 30,45
15/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5457/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 984,55
19/12/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMOVSU. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 . 520,00
19/12/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMOVSU. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 . 1.200,00
19/12/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5457/2017, 1925 - MARION E MARION LTDA ME 15,60
19/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5457/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 504,40
19/12/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5457/2017, 1925 - MARION E MARION LTDA ME 36,00
19/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5457/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.164,00
28/12/2017 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR. -2.620,00
TOTAL 7.380,00 7.380,00 7.380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 31/10/2017 7,35 Lançada
ISS - Município VG 31/10/2017 38,40 Lançada
ISS - Município VG 08/11/2017 48,00 Lançada
ISS - Município VG 20/11/2017 45,60 Lançada
ISS - Município VG 13/12/2017 30,45 Lançada
ISS - Município VG 19/12/2017 15,60 Lançada
ISS - Município VG 19/12/2017 36,00 Lançada
TOTAL   221,40