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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MEGA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 79 Data de lançamento: 04/01/2017
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em Geral
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 20/2015- MEGA NET E VISTA GAUCHA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ACESSO A INTERNET, EXERCICIO DE 2017, DE USO NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO, COORD E PLANEJAMENTO, OBRAS, FAZENDA, IND E COMERCIO E SMAMA- GABINETE. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 3/2016 E TIPO DE DESPESA 556. 0,00 1.213,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ACESSO A INTERNET, EXERCICIO DE 2017, DE USO NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO, COORD E PLANEJAMENTO, OBRAS, FAZENDA, IND E COMERCIO E SMAMA- GABINETE. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 3/2016 E TIPO DE DESPESA 556. 1.213,40
02/08/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ACESSO A INTERNET, EXERCICIO DE 2017, DE USO NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO, COORD E PLANEJAMENTO, OBRAS, FAZENDA, IND E COMERCIO E SMAMA- GABINETE. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 3/2016 E TIPO DE DESPESA 556. 58,25
08/08/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 58,25
04/10/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ACESSO A INTERNET, EXERCICIO DE 2017, DE USO NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO, COORD E PLANEJAMENTO, OBRAS, FAZENDA, IND E COMERCIO E SMAMA- GABINETE. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 3/2016 E TIPO DE DESPESA 556. 528,35
05/10/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 528,35
08/11/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ACESSO A INTERNET, EXERCICIO DE 2017, DE USO NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO, COORD E PLANEJAMENTO, OBRAS, FAZENDA, IND E COMERCIO E SMAMA- GABINETE. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 3/2016 E TIPO DE DESPESA 556. 528,35
14/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 528,35
06/12/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ACESSO A INTERNET, EXERCICIO DE 2017, DE USO NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO, COORD E PLANEJAMENTO, OBRAS, FAZENDA, IND E COMERCIO E SMAMA- GABINETE. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 3/2016 E TIPO DE DESPESA 556. 98,45
11/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 98,45
TOTAL 1.213,40 1.213,40 1.213,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.