Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574. |
26.566,38 |
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| 10/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574.
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2.951,82 |
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| 10/05/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2735/2019, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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88,55 |
| 10/05/2019 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2735/2019, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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44,28 |
| 13/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2735/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867497 |
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2.818,99 |
| 03/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574.
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2.951,82 |
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| 03/06/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2735/2019, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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88,55 |
| 03/06/2019 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2735/2019, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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44,28 |
| 06/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2735/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867559 |
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2.818,99 |
| 08/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574.
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2.951,82 |
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| 08/07/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2735/2019, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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88,55 |
| 08/07/2019 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2735/2019, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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44,28 |
| 10/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2735/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867612 |
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2.818,99 |
| 07/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574.
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2.951,82 |
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| 07/08/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2735/2019, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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88,55 |
| 07/08/2019 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2735/2019, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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44,28 |
| 08/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2735/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867669 |
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2.818,99 |
| 07/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574.
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2.951,82 |
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| 07/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574.
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2.951,82 |
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| 07/10/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2735/2019, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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88,55 |
| 07/10/2019 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2735/2019, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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44,28 |
| 07/10/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2735/2019, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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88,55 |
| 07/10/2019 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2735/2019, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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44,28 |
| 08/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2735/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867744 |
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2.818,99 |
| 11/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2735/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867753 |
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2.818,99 |
| 04/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574.
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2.951,82 |
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| 04/11/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2735/2019, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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88,55 |
| 04/11/2019 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2735/2019, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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44,28 |
| 05/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2735/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867805 |
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2.818,99 |
| 12/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574.
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2.951,82 |
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| 12/12/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2735/2019, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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88,55 |
| 12/12/2019 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2735/2019, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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44,28 |
| 12/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2735/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867907 |
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2.818,99 |
| 23/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574.
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2.951,82 |
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| 23/12/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2735/2019, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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88,55 |
| 23/12/2019 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2735/2019, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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44,28 |
| 24/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2735/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867954 |
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2.818,99 |
| TOTAL |
26.566,38 |
26.566,38 |
26.566,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |