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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARION E MARION LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2902 Data de lançamento: 13/05/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 10.000,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 10.000,00
23/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 640,00
23/05/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2902/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME 19,20
24/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2902/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 620,80
03/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 1.160,00
03/06/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2902/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME 34,80
03/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2902/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.125,20
10/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 3.920,00
10/06/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2902/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME 117,60
11/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2902/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.802,40
17/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 3.500,00
17/06/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2902/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME 105,00
18/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2902/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.395,00
24/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 140,00
24/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 640,00
24/06/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2902/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME 4,20
24/06/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2902/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME 19,20
25/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2902/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 620,80
25/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2902/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 135,80
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 23/05/2019 19,20 Lançada
ISS - Município VG 03/06/2019 34,80 Lançada
ISS - Município VG 10/06/2019 117,60 Lançada
ISS - Município VG 17/06/2019 105,00 Lançada
ISS - Município VG 24/06/2019 4,20 Lançada
ISS - Município VG 24/06/2019 19,20 Lançada
TOTAL   300,00