Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO- OFICINA DE MUSICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2019- OC. NR 699/2019,ANEXA. CONTRATO NR 52/2019. |
8.000,00 |
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| 02/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO- OFICINA DE MUSICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2019- OC. NR 699/2019,ANEXA. CONTRATO NR 52/2019.
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1.750,00 |
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| 02/07/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3424/2019, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065 |
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52,50 |
| 02/07/2019 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3424/2019, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065 |
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26,25 |
| 02/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3424/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855878 |
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1.671,25 |
| 26/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO- OFICINA DE MUSICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2019- OC. NR 699/2019,ANEXA. CONTRATO NR 52/2019.
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1.675,00 |
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| 26/07/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3424/2019, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065 |
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50,25 |
| 26/07/2019 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3424/2019, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065 |
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25,12 |
| 31/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3424/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855906 |
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1.599,63 |
| 28/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO- OFICINA DE MUSICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2019- OC. NR 699/2019,ANEXA. CONTRATO NR 52/2019.
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2.250,00 |
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| 28/08/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3424/2019, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065 |
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67,50 |
| 28/08/2019 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3424/2019, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065 |
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33,75 |
| 29/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3424/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855924 |
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2.148,75 |
| 30/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO- OFICINA DE MUSICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2019- OC. NR 699/2019,ANEXA. CONTRATO NR 52/2019.
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2.250,00 |
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| 30/09/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3424/2019, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065 |
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67,50 |
| 30/09/2019 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3424/2019, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065 |
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33,75 |
| 01/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3424/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855858 |
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2.148,75 |
| 20/12/2019 |
POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR |
-75,00 |
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| TOTAL |
7.925,00 |
7.925,00 |
7.925,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |