Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690. |
15.000,00 |
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| 22/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.
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3.376,44 |
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| 23/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4953/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.376,44 |
| 28/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.
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1.979,12 |
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| 03/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4953/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.979,12 |
| 04/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.
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2.282,91 |
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| 06/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4953/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.282,91 |
| 12/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.
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1.920,86 |
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| 13/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4953/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.920,86 |
| 19/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.
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2.041,58 |
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| 19/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.
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239,32 |
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| 23/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4953/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.041,58 |
| 23/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4953/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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239,32 |
| 30/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.
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1.350,11 |
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| 01/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.
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1.809,66 |
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| 02/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4953/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.350,11 |
| 04/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4953/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.809,66 |
| TOTAL |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |