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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5587 Data de lançamento: 13/09/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 15/2017- DIGIFRED
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED- LOCAÇÃO DE SOFTWARE- CND PREFEITURA E PONTO ELETRONICO, CFE PREGÃOP RESENCIAL 15/2017 CONTRATO NR 103/2017- TERCEIRO TERMO ADITIVO. TIPO DE DESPESA 622. 2.400,00 2.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED- LOCAÇÃO DE SOFTWARE- CND PREFEITURA E PONTO ELETRONICO, CFE PREGÃOP RESENCIAL 15/2017 CONTRATO NR 103/2017- TERCEIRO TERMO ADITIVO. TIPO DE DESPESA 622. 2.400,00
25/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED- LOCAÇÃO DE SOFTWARE- CND PREFEITURA E PONTO ELETRONICO, CFE PREGÃOP RESENCIAL 15/2017 CONTRATO NR 103/2017- TERCEIRO TERMO ADITIVO. TIPO DE DESPESA 622. 400,00
25/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED- LOCAÇÃO DE SOFTWARE- CND PREFEITURA E PONTO ELETRONICO, CFE PREGÃOP RESENCIAL 15/2017 CONTRATO NR 103/2017- TERCEIRO TERMO ADITIVO. TIPO DE DESPESA 622. 200,00
25/10/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5587/2019, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA 12,00
25/10/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5587/2019, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA 6,00
04/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5587/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 194,00
04/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5587/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 388,00
27/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED- LOCAÇÃO DE SOFTWARE- CND PREFEITURA E PONTO ELETRONICO, CFE PREGÃOP RESENCIAL 15/2017 CONTRATO NR 103/2017- TERCEIRO TERMO ADITIVO. TIPO DE DESPESA 622. 200,00
27/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED- LOCAÇÃO DE SOFTWARE- CND PREFEITURA E PONTO ELETRONICO, CFE PREGÃOP RESENCIAL 15/2017 CONTRATO NR 103/2017- TERCEIRO TERMO ADITIVO. TIPO DE DESPESA 622. 400,00
27/11/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5587/2019, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA 6,00
27/11/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5587/2019, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA 12,00
03/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5587/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 388,00
03/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5587/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 194,00
16/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED- LOCAÇÃO DE SOFTWARE- CND PREFEITURA E PONTO ELETRONICO, CFE PREGÃOP RESENCIAL 15/2017 CONTRATO NR 103/2017- TERCEIRO TERMO ADITIVO. TIPO DE DESPESA 622. 400,00
16/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED- LOCAÇÃO DE SOFTWARE- CND PREFEITURA E PONTO ELETRONICO, CFE PREGÃOP RESENCIAL 15/2017 CONTRATO NR 103/2017- TERCEIRO TERMO ADITIVO. TIPO DE DESPESA 622. 200,00
16/12/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5587/2019, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA 12,00
16/12/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5587/2019, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA 6,00
16/12/2019 VALOR NÃO UTILIZADO -600,00
17/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5587/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 194,00
17/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5587/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 388,00
TOTAL 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 25/10/2019 12,00 Lançada
ISS - Município VG 25/10/2019 6,00 Lançada
ISS - Município VG 27/11/2019 6,00 Lançada
ISS - Município VG 27/11/2019 12,00 Lançada
ISS - Município VG 16/12/2019 12,00 Lançada
ISS - Município VG 16/12/2019 6,00 Lançada
TOTAL   54,00