| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI ME |
| Número do empenho: | 5941 | Data de lançamento: | 25/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistência Social | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 12/2019- MAT ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 1943/2011- PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2019- OC. NR 750/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 679. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 1943/2011- PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2019- OC. NR 750/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 679. | 1.200,00 | ||
| 10/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 1943/2011- PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2019- OC. NR 750/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 679. | 440,15 | ||
| 10/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 1943/2011- PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2019- OC. NR 750/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 679. | 759,85 | ||
| 15/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5941/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 440,15 | ||
| 15/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5941/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 759,85 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||