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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CARINE FRANCESCHI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7176 Data de lançamento: 26/11/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo Urbano
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e Conservação
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 19 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CARINE FRANCHESCHI- ME REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO URBANO, CFE CARTA CONVITE NR 19/2017, CONTRATO NR 161/2017.PRIMEIRO TERMO ADITIVO 3.143,76 3.143,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CARINE FRANCHESCHI- ME REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO URBANO, CFE CARTA CONVITE NR 19/2017, CONTRATO NR 161/2017.PRIMEIRO TERMO ADITIVO 3.143,76
18/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CARINE FRANCHESCHI- ME REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO URBANO, CFE CARTA CONVITE NR 19/2017, CONTRATO NR 161/2017.PRIMEIRO TERMO ADITIVO 3.143,76
18/12/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 7176/2019, 6115 - CARINE FRANCESCHI ME 111,96
18/12/2019 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7176/2019, 6115 - CARINE FRANCESCHI ME 55,98
18/12/2019 Cfe. INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço, retido na Liquidação Nota de Empenho 7176/2019, 6115 - CARINE FRANCESCHI ME 143,68
26/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7176/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 300091 2.832,14
TOTAL 3.143,76 3.143,76 3.143,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 18/12/2019 111,96 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 18/12/2019 55,98 Lançada
INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço 18/12/2019 143,68 Lançada
TOTAL   311,62