Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690. |
6.000,00 |
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| 16/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.
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1.810,40 |
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| 17/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7378/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.810,40 |
| 19/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.
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2.192,92 |
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| 20/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7378/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.192,92 |
| 23/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.
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1.996,68 |
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| 26/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7378/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.996,68 |
| TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |