Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 5,50M DE TECIDO E 03 FECHOS. PARA USO NA CONFECÇÃO DE COLCHONETES DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 428/2020,ANEXA.
0,00
64,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 5,50M DE TECIDO E 03 FECHOS. PARA USO NA CONFECÇÃO DE COLCHONETES DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 428/2020,ANEXA.
64,50
19/03/2020
POR TER SIDO EMPENHADO EM DUPLICIADE
-64,50
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.