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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1055 Data de lançamento: 26/02/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO. TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. DA CONTA 69752, CFE EXTRATO EM ANEXO. 0,00 72,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO. TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. DA CONTA 69752, CFE EXTRATO EM ANEXO. 72,35
26/02/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO. TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. DA CONTA 69752, CFE EXTRATO EM ANEXO. 72,35
02/03/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1055/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 72,00
02/03/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1055/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 0,35
TOTAL 72,35 72,35 72,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.