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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MOACIR ENIO TOMASI 25111191020

Dados do Empenho
Número do empenho: 1321 Data de lançamento: 02/03/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Cultura, Desp e Lazer
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS. PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE OC. NR 507/2020,ANEXA. 0,00 1.563,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS. PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE OC. NR 507/2020,ANEXA. 1.563,00
10/03/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS. PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE OC. NR 507/2020,ANEXA. 1.563,00
10/03/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1321/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868063 1.563,00
TOTAL 1.563,00 1.563,00 1.563,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.