Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MOACIR ENIO TOMASI 25111191020 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1321 |
Data de lançamento: |
02/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER |
Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Cultura, Desp e Lazer |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS. PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE OC. NR 507/2020,ANEXA. |
0,00 |
1.563,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS. PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE OC. NR 507/2020,ANEXA. |
1.563,00 |
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10/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS. PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE OC. NR 507/2020,ANEXA. |
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1.563,00 |
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10/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1321/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868063 |
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1.563,00 |
TOTAL |
1.563,00 |
1.563,00 |
1.563,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.