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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1340 Data de lançamento: 03/03/2020
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut. Programa Primeira Infância Melhor-PIM (RV 4160 e 0040)
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - Servidores
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMP REFERENTES A FERIAS MES DE MARÇO DE 2020 0,00 370,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2020 FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMP REFERENTES A FERIAS MES DE MARÇO DE 2020 370,32
03/03/2020 EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MARÇO DE 2020 370,32
02/04/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1340/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 370,32
TOTAL 370,32 370,32 370,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.