Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1354
Data de lançamento:
03/03/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:
DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-Salário Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM TERMINAL DA DIREÇÃO. UM CABO DO ESTRANGULADOR. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS IHW 7056 DA SMEC, CFE OC. NR 516/2020,ANEXA.
0,00
206,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM TERMINAL DA DIREÇÃO. UM CABO DO ESTRANGULADOR. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS IHW 7056 DA SMEC, CFE OC. NR 516/2020,ANEXA.
206,65
10/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM TERMINAL DA DIREÇÃO. UM CABO DO ESTRANGULADOR. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS IHW 7056 DA SMEC, CFE OC. NR 516/2020,ANEXA.
206,65
13/03/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1354/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
206,65
TOTAL
206,65
206,65
206,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.