| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME | 
| Número do empenho: | 1369 | Data de lançamento: | 03/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VERSA IYU 1083 DO GABINETE DO PREFEITO , CFE OC. NR 523/2020,ANEXA. | 0,00 | 578,50 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VERSA IYU 1083 DO GABINETE DO PREFEITO , CFE OC. NR 523/2020,ANEXA. | 578,50 | ||
| 10/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VERSA IYU 1083 DO GABINETE DO PREFEITO , CFE OC. NR 523/2020,ANEXA. | 578,50 | ||
| 13/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1369/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 578,50 | ||
| TOTAL | 578,50 | 578,50 | 578,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||