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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1408 Data de lançamento: 05/03/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 01/2020- PNEUS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1000/20 16 LONAS RADILA BORRACHUDO .PARA USO NOS VEICULO DA SMAMA, CFE. OC. NR 547/2020. PREGÃO 01/2020. 6.276,00 6.276,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1000/20 16 LONAS RADILA BORRACHUDO .PARA USO NOS VEICULO DA SMAMA, CFE. OC. NR 547/2020. PREGÃO 01/2020. 6.276,00
09/04/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1000/20 16 LONAS RADILA BORRACHUDO .PARA USO NOS VEICULO DA SMAMA, CFE. OC. NR 547/2020. PREGÃO 01/2020. 6.276,00
13/04/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1408/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.276,00
TOTAL 6.276,00 6.276,00 6.276,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.