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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: PEREIRA E TORNQUIIST ME AUTO ELETRICA AVENIDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1442 Data de lançamento: 06/03/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA IQM 9459, CFE OC NR 577/2020, ANEXA. 0,00 677,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2020 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA IQM 9459, CFE OC NR 577/2020, ANEXA. 677,20
01/04/2020 POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA -350,00
02/04/2020 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA IQM 9459, CFE OC NR 577/2020, ANEXA. 327,20
02/04/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1442/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 327,20
TOTAL 327,20 327,20 327,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.