Histórico do Empenho
                                
                                    | Data | 
                                    Histórico | 
                                    Empenhado | 
                                    Liquidado | 
                                    Pago | 
                                
                                                                    
                                        | 16/03/2020 | 
                                        PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU- GASOLINA COMUM, CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.  | 
                                        5.000,00 | 
                                         | 
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/04/2020 | 
                                        PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU- GASOLINA COMUM, CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.
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                                         | 
                                        444,01 | 
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/04/2020 | 
                                        Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1520/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº  | 
                                         | 
                                         | 
                                        444,01 | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/04/2020 | 
                                        PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU- GASOLINA COMUM, CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.
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                                         | 
                                        282,34 | 
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/04/2020 | 
                                        Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1520/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº  | 
                                         | 
                                         | 
                                        282,34 | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/04/2020 | 
                                        PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU- GASOLINA COMUM, CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.
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                                         | 
                                        229,59 | 
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/04/2020 | 
                                        Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1520/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº  | 
                                         | 
                                         | 
                                        229,59 | 
                                    
                                                                
                                    | TOTAL | 
                                    5.000,00 | 
                                    955,94 | 
                                    955,94 | 
                                
                                
                                    | SALDO A PAGAR | 
                                    4.044,06 |