| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUCINETE WEBER DA SILVA |
| Número do empenho: | 1580 | Data de lançamento: | 20/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TECIDO. ENTRE TEA E TRILHOS. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OCV. NR 695/2020,ANEXA. | 0,00 | 62,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TECIDO. ENTRE TEA E TRILHOS. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OCV. NR 695/2020,ANEXA. | 62,00 | ||
| 31/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TECIDO. ENTRE TEA E TRILHOS. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OCV. NR 695/2020,ANEXA. | 62,00 | ||
| 01/04/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1580/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 62,00 | ||
| TOTAL | 62,00 | 62,00 | 62,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||