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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IRMÃOS LARA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1589 Data de lançamento: 20/03/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 13 KG DE CARNE. PARA CONSUMO EM ALMOÇO NO TRECHO DA SMOVSU, CFE OC. NR 684/2020,ANEXA. 0,00 208,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 13 KG DE CARNE. PARA CONSUMO EM ALMOÇO NO TRECHO DA SMOVSU, CFE OC. NR 684/2020,ANEXA. 208,00
26/03/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 13 KG DE CARNE. PARA CONSUMO EM ALMOÇO NO TRECHO DA SMOVSU, CFE OC. NR 684/2020,ANEXA. 208,00
27/03/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1589/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 208,00
TOTAL 208,00 208,00 208,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.