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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1684 Data de lançamento: 24/03/2020
Tipo de empenho: Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3190.11.40.00.00.00 - Gratificações Especiais
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. MÊS EMP REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2020. 0,00 5.583,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2020 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. MÊS EMP REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2020. 5.583,42
24/03/2020 EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2020 5.583,42
31/03/2020 Pagamento de Empenho 1684/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.583,42
TOTAL 5.583,42 5.583,42 5.583,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.