| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 1684 | Data de lançamento: | 24/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - Gratificações Especiais | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. MÊS EMP REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2020. | 0,00 | 5.583,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2020 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. MÊS EMP REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2020. | 5.583,42 | ||
| 24/03/2020 | EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2020 | 5.583,42 | ||
| 31/03/2020 | Pagamento de Empenho 1684/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.583,42 | ||
| TOTAL | 5.583,42 | 5.583,42 | 5.583,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||