| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | 
| Número do empenho: | 1787 | Data de lançamento: | 26/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Parcelamento Pasep-RFB | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização da Dívida Interna - PASEP Parcelamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.99.00.00.00 - Outros Juros da Dívida Contratada | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA MES DE MARÇO DE 2020.JUROS. | 0,00 | 162,78 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA MES DE MARÇO DE 2020.JUROS. | 162,78 | ||
| 26/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA MES DE FEVEREIRO DE 2020.JUROS. | 162,78 | ||
| 31/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1787/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 162,78 | ||
| TOTAL | 162,78 | 162,78 | 162,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||