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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP

Dados do Empenho
Número do empenho: 192 Data de lançamento: 13/01/2020
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3191.13.03.01.00.00 - Contribuições Patronais para o RPPS-Ativo Civil
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMP REFERENTES AS FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020 0,00 2.616,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2020 FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMP REFERENTES AS FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020 2.616,29
13/01/2020 EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020. 2.616,29
17/01/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 192/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.616,29
TOTAL 2.616,29 2.616,29 2.616,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.