Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LORI RUCKERT ME TREMAGAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1975 |
Data de lançamento: |
08/04/2020 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
A.S.P.S. |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE CARGA DE OXIGENIO. PARA USO NA AMBULANCIA DA SAUDE, CFE OC. NR 773/2020,ANEXA. |
0,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE CARGA DE OXIGENIO. PARA USO NA AMBULANCIA DA SAUDE, CFE OC. NR 773/2020,ANEXA. |
340,00 |
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16/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE CARGA DE OXIGENIO. PARA USO NA AMBULANCIA DA SAUDE, CFE OC. NR 773/2020,ANEXA. |
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340,00 |
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16/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1975/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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340,00 |
TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.