| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NILO ALFONSO KARLING ME |
| Número do empenho: | 2016 | Data de lançamento: | 13/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA, REFERENTE A CONSERTO DE COBERTURA E DE PAREDES DO PREDIO DO CRAS, CFE OC. NR 802/2020,ANEXA. | 0,00 | 1.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA, REFERENTE A CONSERTO DE COBERTURA E DE PAREDES DO PREDIO DO CRAS, CFE OC. NR 802/2020,ANEXA. | 1.450,00 | ||
| TOTAL | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.450,00 | |||