| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 
| Número do empenho: | 216 | Data de lançamento: | 13/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Programa Primeira Infância Melhor-PIM (RV 4160 e 0040) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FES-PIM-Primeira Infância Melhor | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REFERENTES AS FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020 | 0,00 | 232,36 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2020 | INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REFERENTES AS FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020 | 232,36 | ||
| 13/01/2020 | EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020. | 232,36 | ||
| 18/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 216/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 232,36 | ||
| TOTAL | 232,36 | 232,36 | 232,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||