| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 242 | Data de lançamento: | 13/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Progr Saúde da Família/Saúde Bucal/PACS-Incentivo PSF FES (4090) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FES-PSF/Saúde Bucal/PACS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020- MEDICO EMERSON GETELINA. | 0,00 | 10.021,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020- MEDICO EMERSON GETELINA. | 10.021,63 | ||
| 13/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020- MEDICO EMERSON GETELINA. | 10.021,63 | ||
| 17/01/2020 | Pagamento de Empenho 242/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10.021,63 | ||
| TOTAL | 10.021,63 | 10.021,63 | 10.021,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||