| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 424 | Data de lançamento: | 21/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Convenio Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REFERENTES A FOLHA MES DE JANEIRO DE 2020 | 0,00 | 218,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2020 | INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REFERENTES A FOLHA MES DE JANEIRO DE 2020 | 218,19 | ||
| 21/01/2020 | EMPENHO REFERENTE A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2020. | 218,19 | ||
| 18/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 424/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 218,19 | ||
| TOTAL | 218,19 | 218,19 | 218,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||