| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO | 
| Número do empenho: | 528 | Data de lançamento: | 28/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES MES DE JANEIRO DE 2020 DAS SEC. MUNICIPAIS, CFE FATURA EM ANEXO. E RI NR 3947/2020,ANEXA. | 0,00 | 1.265,49 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES MES DE JANEIRO DE 2020 DAS SEC. MUNICIPAIS, CFE FATURA EM ANEXO. E RI NR 3947/2020,ANEXA. | 1.265,49 | ||
| 28/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES MES DE JANEIRO DE 2020 DAS SEC. MUNICIPAIS, CFE FATURA EM ANEXO. E RI NR 3947/2020,ANEXA. | 1.265,49 | ||
| 03/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 528/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.265,49 | ||
| TOTAL | 1.265,49 | 1.265,49 | 1.265,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||