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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 563 Data de lançamento: 28/01/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa: CARTA CONVITE 02/2020- MAT LIMPEZA 2020 ESCOLAS
Fonte de Recurso: Fundeb

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 2 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-ESCOLA SENADOR PINHEIRO MACHADO,ANO LETIVO DE 2020, CARTA CONVITE NR 02/2020. TIPO DE DESPESA 704. OC NR 161/2020. 763,49 763,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-ESCOLA SENADOR PINHEIRO MACHADO,ANO LETIVO DE 2020, CARTA CONVITE NR 02/2020. TIPO DE DESPESA 704. OC NR 161/2020. 763,49
27/02/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-ESCOLA SENADOR PINHEIRO MACHADO,ANO LETIVO DE 2020, CARTA CONVITE NR 02/2020. TIPO DE DESPESA 704. OC NR 161/2020. 31,75
28/02/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 563/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 31,75
09/03/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-ESCOLA SENADOR PINHEIRO MACHADO,ANO LETIVO DE 2020, CARTA CONVITE NR 02/2020. TIPO DE DESPESA 704. OC NR 161/2020. 218,24
09/03/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 563/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 218,24
TOTAL 763,49 249,99 249,99
SALDO A PAGAR 513,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.