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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: PEDRO OLIVEIRA KEPLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 637 Data de lançamento: 03/02/2020
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Ações de Concessão de Beneficios Eventuais-Médico/Laboratório/Hospital-ASPS
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa: AUXILIOS 2010 A 2018-2019-2020
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PEDRO OLIVEIRA KEPLER DE ESQUINA LOVATTO, CFE LM NR 402/93 E RI NR 5261/2020,ANEXA. 0,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PEDRO OLIVEIRA KEPLER DE ESQUINA LOVATTO, CFE LM NR 402/93 E RI NR 5261/2020,ANEXA. 70,00
03/02/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PEDRO OLIVEIRA KEPLER DE ESQUINA LOVATTO, CFE LM NR 402/93 E RI NR 5261/2020,ANEXA. 70,00
11/02/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 637/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852240 70,00
TOTAL 70,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.