| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 756 | Data de lançamento: | 07/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BACEN DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 0,35 | ||
| 07/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BACEN DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 0,35 | ||
| 11/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 756/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,35 | ||
| TOTAL | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||