Nome do Credor: PEREIRA E TORNQUIIST ME AUTO ELETRICA AVENIDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
784
Data de lançamento:
10/02/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:
DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-Salário Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PEDAL ACELARADOR. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS NYS 2281 DA SMEC, CFE OC. NR 302/2020,ANEXA.
0,00
1.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PEDAL ACELARADOR. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS NYS 2281 DA SMEC, CFE OC. NR 302/2020,ANEXA.
1.350,00
21/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PEDAL ACELARADOR. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS NYS 2281 DA SMEC, CFE OC. NR 302/2020,ANEXA.
1.350,00
21/02/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 784/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850485
1.350,00
TOTAL
1.350,00
1.350,00
1.350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.