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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 826 Data de lançamento: 10/02/2020
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REFERENTES A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2020 0,00 4.126,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2020 EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REFERENTES A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2020 4.126,15
10/02/2020 EMPENHO PARA PAGAMENTO FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2020. 4.126,15
10/02/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: DEPART. MANUT. E DESENV.ENSINO (MDE) - Motoristas 13,37
10/02/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: DEPART. MANUT. E DESENV.ENSINO (MDE) - Motoristas 75,07
10/02/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: DEPART. MANUT. E DESENV.ENSINO (MDE) - Motoristas 416,39
10/02/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: DEPART. MANUT. E DESENV.ENSINO (MDE) - Motoristas 503,00
14/02/2020 Pagamento de Empenho 826/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.118,32
TOTAL 4.126,15 4.126,15 4.126,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF) 10/02/2020 13,37 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 10/02/2020 75,07 Lançada
Empréstimo Consignado BANRISUL 10/02/2020 416,39 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 10/02/2020 503,00 Lançada
TOTAL   1.007,83