Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
948
Data de lançamento:
18/02/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CAMARAS 100/20. PARA USO NOS CAMINHOES MERCEDES BENS PLACAS IPV 1091 E IQT 6C55 DA SMOVSU, CFE OC. NR 362/2020,ANEXA.
0,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CAMARAS 100/20. PARA USO NOS CAMINHOES MERCEDES BENS PLACAS IPV 1091 E IQT 6C55 DA SMOVSU, CFE OC. NR 362/2020,ANEXA.
260,00
27/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CAMARAS 100/20. PARA USO NOS CAMINHOES MERCEDES BENS PLACAS IPV 1091 E IQT 6C55 DA SMOVSU, CFE OC. NR 362/2020,ANEXA.
260,00
28/02/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 948/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
260,00
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.