| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO |
| Número do empenho: | 972 | Data de lançamento: | 19/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TROCA DE PNEU. CONSERTO DE PNEU. SERVIÇO DE LAVAGEM. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 393/2020,ANEXA. | 0,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TROCA DE PNEU. CONSERTO DE PNEU. SERVIÇO DE LAVAGEM. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 393/2020,ANEXA. | 560,00 | ||
| 27/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TROCA DE PNEU. CONSERTO DE PNEU. SERVIÇO DE LAVAGEM. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 393/2020,ANEXA. | 560,00 | ||
| 27/02/2020 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 972/2020, 6916 - SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO | 16,80 | ||
| 28/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 972/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 543,20 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 27/02/2020 | 16,80 | Lançada | |
| TOTAL | 16,80 |