Exercício: 2017 |
Nome do Credor: RADIO SAO CARLOS LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
7216 | 06/10/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
Sub-total | 708,00 | 708,00 | 708,00 | ||
Total | 708,00 | 708,00 | 708,00 |