Exercício: 2021 |
Nome do Credor: R ADAM NUNES MATERIAIS ELÉTRICOS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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9575 | 02/12/2021 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 2.429,00 | 2.429,00 | 2.429,00 |
Sub-total | 2.429,00 | 2.429,00 | 2.429,00 | ||
Total | 2.429,00 | 2.429,00 | 2.429,00 |