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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NESTOR GOETZ ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2424 Data de lançamento: 07/04/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SERVIÇO DE TRANSPORTE E MÃO-DE-OBRA DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NO POÇO TUBULAR PROFUNDO NA LOCALIDADE DE VILA FARINHAS, CFE. PE Nº09/2021, CONTRATO Nº24/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº926/2021. 1.406,22 1.406,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2021 SERVIÇO SERVIÇO DE TRANSPORTE E MÃO-DE-OBRA DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NO POÇO TUBULAR PROFUNDO NA LOCALIDADE DE VILA FARINHAS, CFE. PE Nº09/2021, CONTRATO Nº24/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº926/2021. 1.406,22
14/04/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/1195; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.406,22
14/04/2021 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2424/2021, 75925 - NESTOR GOETZ ME 48,94
29/04/2021 Pagamento via Retorno Bancário 1.357,28
TOTAL 1.406,22 1.406,22 1.406,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 14/04/2021 48,94 Lançada
TOTAL   48,94