Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3190 |
04/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.967,04 |
3.967,04 |
3.967,04 |
3191 |
04/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.544,62 |
1.544,62 |
1.544,62 |
3209 |
05/04/2024 |
MORESCO E ANTUNES LTDA |
820,80 |
820,80 |
820,80 |
3210 |
05/04/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
684,00 |
684,00 |
684,00 |
3265 |
08/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.114,12 |
1.114,12 |
1.114,12 |
3269 |
08/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
681,45 |
681,45 |
681,45 |
3286 |
09/04/2024 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
2.645,00 |
2.645,00 |
2.645,00 |
3287 |
09/04/2024 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
6.508,00 |
6.508,00 |
6.508,00 |
3303 |
10/04/2024 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
1.668,76 |
1.668,76 |
1.668,76 |
3337 |
11/04/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
693,50 |
693,50 |
693,50 |
3344 |
11/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
265,31 |
265,31 |
265,31 |
3345 |
11/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.686,90 |
3.686,90 |
3.686,90 |
3398 |
15/04/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
455,96 |
455,96 |
455,96 |
3414 |
16/04/2024 |
GRÁFICA GRGRAF EIRELI |
2.293,00 |
2.293,00 |
2.293,00 |
3419 |
16/04/2024 |
MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
3427 |
16/04/2024 |
GRAFICA DIRETA LTDA |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
3438 |
16/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.352,40 |
1.352,40 |
1.352,40 |
3442 |
16/04/2024 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
8.044,90 |
8.044,90 |
8.044,90 |
3455 |
16/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.288,00 |
1.288,00 |
1.288,00 |
3456 |
16/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
240,63 |
240,63 |
240,63 |
Sub-total |
38.205,39 |
38.205,39 |
38.205,39 |