Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
315 |
23/01/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
12.409,90 |
12.409,90 |
12.409,90 |
1427 |
24/02/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
12.409,90 |
12.409,90 |
12.409,90 |
2391 |
21/03/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
12.409,90 |
12.409,90 |
12.409,90 |
2392 |
21/03/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
827,33 |
827,33 |
827,33 |
2393 |
21/03/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.481,98 |
2.481,98 |
2.481,98 |
3397 |
23/04/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
10.550,40 |
10.550,40 |
10.550,40 |
3398 |
23/04/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
879,20 |
879,20 |
879,20 |
3399 |
23/04/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.637,60 |
2.637,60 |
2.637,60 |
4532 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
10.550,40 |
10.550,40 |
10.550,40 |
5583 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
12.308,76 |
12.308,76 |
12.308,76 |
5584 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.758,40 |
1.758,40 |
1.758,40 |
5585 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
5.275,20 |
5.275,20 |
5.275,20 |
Sub-total |
84.498,97 |
84.498,97 |
84.498,97 |
Total |
84.498,97 |
84.498,97 |
84.498,97 |