Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
6392 |
05/09/2014 |
DROGARIA ALPESTRE LTDA |
1.456,07 |
1.456,07 |
1.456,07 |
6437 |
08/09/2014 |
VOLNEI DEPCKE |
150,28 |
150,28 |
150,28 |
6454 |
09/09/2014 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA - ME |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
6471 |
09/09/2014 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA -EPP |
537,14 |
537,14 |
537,14 |
6472 |
09/09/2014 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA -EPP |
404,11 |
404,11 |
404,11 |
6473 |
09/09/2014 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
2.046,03 |
2.046,03 |
2.046,03 |
6510 |
12/09/2014 |
IJOEL JORGE GOLFF - ME |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
6559 |
15/09/2014 |
ASSIST. TEC.E COMERCIO DE EQUIP.MED.HOSP.LTDA |
175,50 |
175,50 |
175,50 |
6575 |
16/09/2014 |
IJOEL JORGE GOLFF - ME |
45,15 |
45,15 |
45,15 |
6576 |
16/09/2014 |
IJOEL JORGE GOLFF - ME |
55,40 |
55,40 |
55,40 |
6581 |
16/09/2014 |
IJOEL JORGE GOLFF - ME |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
6620 |
18/09/2014 |
CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA |
46,40 |
46,40 |
46,40 |
6659 |
19/09/2014 |
NILSE JULKOSKI |
43,00 |
43,00 |
43,00 |
6771 |
19/09/2014 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA -EPP |
228,03 |
228,03 |
228,03 |
6772 |
19/09/2014 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA -EPP |
322,48 |
322,48 |
322,48 |
6773 |
19/09/2014 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
811,48 |
811,48 |
811,48 |
6789 |
22/09/2014 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
462,06 |
462,06 |
462,06 |
6806 |
23/09/2014 |
CARMEN DE OLIVEIRA RIBEIRO |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
6808 |
23/09/2014 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
48,80 |
48,80 |
48,80 |
6818 |
23/09/2014 |
MARINA VEÍCULOS LTDA |
427,82 |
427,82 |
427,82 |
Sub-total |
7.432,75 |
7.432,75 |
7.432,75 |