Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
7008 |
24/10/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
46,69 |
46,69 |
46,69 |
7518 |
22/11/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
52,28 |
52,28 |
52,28 |
7519 |
22/11/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
392,19 |
392,19 |
392,19 |
7520 |
22/11/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
24,87 |
24,87 |
24,87 |
7521 |
22/11/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
7,84 |
7,84 |
7,84 |
7522 |
22/11/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
143,00 |
143,00 |
143,00 |
7523 |
22/11/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
22,67 |
22,67 |
22,67 |
7524 |
22/11/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
76,99 |
76,99 |
76,99 |
8462 |
19/12/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
59,92 |
59,92 |
59,92 |
8463 |
19/12/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
271,58 |
271,58 |
271,58 |
8464 |
19/12/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
29,98 |
29,98 |
29,98 |
8465 |
19/12/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
41,64 |
41,64 |
41,64 |
8466 |
19/12/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
231,07 |
231,07 |
231,07 |
8467 |
19/12/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
Sub-total |
1.467,72 |
1.467,72 |
1.467,72 |
Total |
9.891,91 |
9.891,91 |
9.891,91 |