Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OTT SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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4579 | 07/08/2024 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
Sub-total | 460,00 | 460,00 | 460,00 | ||
Total | 460,00 | 460,00 | 460,00 |