Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VIVO SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3636 | 16/06/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 54,99 | 54,99 | 54,99 |
3637 | 16/06/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 94,98 | 94,98 | 94,98 |
Sub-total | 149,97 | 149,97 | 149,97 | ||
Total | 2.584,58 | 2.584,58 | 2.584,58 |
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