Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
5361 |
21/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5366 |
21/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5369 |
21/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5374 |
21/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5379 |
21/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5385 |
21/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5404 |
21/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5412 |
21/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5416 |
21/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5419 |
21/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5424 |
21/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5429 |
21/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5440 |
21/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5444 |
21/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5447 |
21/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Total |
179.341,41 |
179.341,41 |
177.096,93 |