O Município de Barra do Rio Azul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade

Última atualização realizada em 01/11/2025 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição:
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
1001 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00
1002 - MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS COM A CIDE 9.000,00 6.141,44 6.141,44 3.931,00
1040 - CONVÊNIO FUNASA N° 1.440/2017- IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA 500,00 0,00 0,00 0,00
1050 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL A RS 420 - DAER - Nº PROCESSO 21043500139898 8.857.944,63 7.260.479,72 5.153.457,56 4.133.431,77
1051 - PROGRAMA PAVIMENTA PROCESSO Nº 21/2600-0000545-6 412.091,32 0,00 0,00 0,00
1053 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UBS/QUALIFICAR A REDE BEM CUIDAR/PORTARIA SES871/2021 371.194,60 371.194,60 371.194,60 371.194,60
1054 - INFRAESTRUTURA TURISTICA FPE N° 493/2022 - PROCESSO Nº 22/2301-0000023-6 517.845,39 506.777,33 83.999,21 83.999,21
1055 - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIV. FPE N° 2022/0338 – CONV.SEL N°096/2022 - PROC.Nº 22/2900-0000108-0, 251.854,10 0,00 0,00 0,00
1056 - PROGRAMA ILUMINA -FPE N° 2022/0094 – CONV. SEL N° 007/2022 - PROC. Nº 22/2900-0000010-637 53.332,14 0,00 0,00 0,00
1058 - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 912067/2021-OPERRAÇÃO 1072253-11 E 1075253-11- PROGRAMA DESENVOLVIMENTO 481.104,00 481.104,00 0,00 0,00
1059 - LIGAÇÃO ASFÁLTICA A ITATIBA DO SUL -CONV.DAER Nº AJ/CN/007/2022 FPE Nº 351/2022 10.407.890,24 0,00 0,00 0,00
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 618.400,00 611.691,09 611.691,09 604.604,85
2003 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 1.903.470,00 2.033.934,91 2.025.345,60 1.695.092,81
2004 - MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS 231.600,00 225.244,37 222.894,37 211.916,12
2005 - CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA 64.800,00 60.893,74 60.893,74 60.735,34
2006 - MANUTENÇÃO DA UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO -38.200,00 36.917,99 36.917,99 36.259,12
2007 - MANUT. SERV. POSTAIS/TORRES TELEFÔNICAS DO MUNICÍPIO 14.800,00 11.683,44 11.683,44 11.683,44
2009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 406.550,00 384.985,36 384.435,36 381.137,95
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 1.363.350,00 1.194.635,74 1.194.635,74 1.174.264,77
2013 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS 262.000,00 234.704,47 233.204,47 224.314,91
2014 - MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS 1.870.400,00 1.793.547,99 1.792.983,99 1.692.168,73
2015 - MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS 891.995,00 425.034,58 325.044,58 324.614,19
2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS 3.770,00 3.255,97 3.255,97 3.255,97
2017 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 215.000,00 89.292,96 89.292,96 89.292,96
2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 340.900,00 336.159,88 336.159,88 315.042,54
2019 - MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB 669.000,00 527.831,86 527.831,86 527.831,86
2020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 929.530,00 927.181,10 919.085,41 916.584,57
2021 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 475.155,50 462.881,65 452.210,17 439.861,94
2022 - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES 53.000,00 43.597,18 42.404,18 42.404,18
2024 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 28.000,00 24.608,24 24.608,24 24.608,24
2025 - MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO 52.050,00 23.700,00 23.700,00 23.700,00
2026 - MANUT. CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL- FUND/INFANTIL 258.000,00 246.683,54 246.683,54 246.683,54
2027 - MANUT. CONV. PNAE - MERENDA ENS. INFANTIL 5.000,00 4.752,18 4.752,18 4.752,18
2028 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR INFAN - PNATE 40.833,98 40.833,98 40.833,98 40.833,98
2029 - RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO DE TERCEIROS 25.002,00 25.001,11 25.001,11 25.001,11
2030 - MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL 67.000,00 65.529,79 65.529,79 65.529,79
2031 - MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 31.500,00 24.386,54 24.386,54 19.426,54
2032 - MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS 41.000,00 15.392,64 15.392,64 13.528,43
2033 - MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E EDUCACIONAIS E DESPORTO 164.500,00 71.586,00 71.586,00 68.973,50
2034 - MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE 1.653.416,50 1.560.021,74 1.559.366,74 1.536.603,69
2035 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS 1.214.809,00 1.152.290,96 1.140.900,20 1.112.140,88
2036 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE 220.000,00 215.344,27 215.007,27 192.808,91
2037 - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE 205.500,00 138.713,52 137.711,52 137.108,45
2038 - MANUT. PROGRAMA - ESF/ SAÚDE BUCAL-ESTADUAL 71.000,00 60.669,77 60.669,77 60.669,77
2039 - MANUT. DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE 52.270,00 49.290,99 49.290,99 49.290,99
2040 - MANUT. PROGR. FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL-PAB 15.000,00 8.573,32 8.573,32 8.573,32
2042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL 1.056.000,00 936.551,47 936.551,47 936.551,47
2043 - CONVÊNIO FPE Nº 3419/2021– CONSULTA POPULAR-PROCESSO Nº21/1300-0003972-4 32.898,91 32.898,91 32.898,91 32.898,91
2044 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL 44.308,03 16.312,34 16.312,34 16.312,34
2045 - MANUTENÇÃO DE INTERNET RURAL 63.000,00 1.680,54 1.680,54 1.680,54
2049 - MANUT. PAB PACS - FEDERAL 173.024,99 174.024,99 174.024,99 174.024,99
2051 - PROGRAMA AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA E NO DESENVOLVIMENTO RURALFPE Nº 1335-PROCESSO Nº 22/1500-0001465-9 124.936,80 0,00 0,00 0,00
2052 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL 410.000,00 205.951,74 205.951,74 205.536,19
2053 - AÇÕES DA DEFESA CIVIL CONFORME PROCESSO Nº 59052.008680/2022-61, PORTARIA Nº 695/2022 68.601,34 68.601,34 68.601,34 68.601,34
2054 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO 319.500,00 248.190,86 248.190,86 248.190,86
2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 183.774,85 165.178,30 165.178,30 165.178,30
2060 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB 142.500,00 124.533,64 124.533,64 124.533,64
2062 - REPASSE DE ADESÃO AO PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR +, FME PORTE I , CONFORME PORTARIA SES/RS Nº 649/2021 72.723,42 67.746,80 67.746,80 67.746,80
2064 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍC. CONV. Nº 911212/2021/MAPA 673.275,00 573.000,00 573.000,00 573.000,00
2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 1.193.700,00 1.032.379,90 1.032.379,90 1.019.117,53
2066 - MANUT. DA PRODUTIVIDADE RURAL - GENÉTICA E OUTRAS 77.000,00 72.840,46 72.840,46 69.161,98
2067 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO -CONVÊNIO FPE Nº 2321/2021 - PROCESSO Nº 21/2000-0074677-8 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
2068 - ASSISTÊNCIA A PROPRIEDADE RURAL 1.659.470,00 1.498.336,09 1.497.786,09 1.368.637,43
2069 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA 1.910.005,00 1.439.860,64 1.432.264,13 1.349.615,09
2070 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.481.428,82 1.195.829,26 1.195.829,26 1.186.089,42
2073 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM REC. ALIENAÇÃO 150.500,00 33.296,50 33.296,50 33.296,50
2075 - AQUISIÇÃO DE EQUIP./ OBRAS - REC. ALIENAÇÃO DE BENS 114.500,00 14.700,00 14.700,00 0,00
2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA 613.100,00 554.357,79 552.053,45 545.559,11
2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MELHOR IDADE 19.000,00 3.474,28 3.474,28 3.474,28
2078 - MANUT. ASSIST. AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS - PC 33.000,00 29.280,00 29.280,00 29.280,00
2080 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO INFANTIL/ADOLESCENTE E ADULTA 74.000,00 38.999,94 38.999,94 38.999,94
2081 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 129.865,00 88.708,60 88.708,60 88.708,60
2082 - MANUT. OASF - CONVENIOS-RECURSO ESTADUAIS 11.000,00 5.212,26 5.212,26 5.212,26
2083 - MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA 17.900,87 14.034,03 14.034,03 13.727,77
2086 - MANUT. BIBLIOT. MUN. GERALDO E. DUDEK 11.000,00 7.740,00 7.740,00 7.740,00
2099 - MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS 104.000,00 65.172,71 65.172,71 65.172,71
2104 - MANUT. DO MEIO AMBIENTE E FLORESTAS 322.550,00 275.753,04 275.753,04 264.648,26
2182 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR FUND-PNATE 0,00 0,00 0,00 0,00
2183 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE - MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2184 - MANUT. CONV. PNAE - MERENDA ENS. FUNDAMENTAL 5.600,00 5.568,30 5.568,30 5.568,30
2197 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA 6.000,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00
2201 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE SOCIAL 25.000,00 20.459,40 20.459,40 20.459,40
2202 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO 169.500,00 131.526,79 131.526,79 130.686,42
2203 - MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS 5.500,00 0,00 0,00 0,00
2209 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL COVID-19 28.800,42 25.215,98 25.215,98 25.215,98
2210 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 3.000,00 1.598,00 1.598,00 1.598,00
TOTAL 47.483.121,85 31.028.444,86 27.860.201,49 25.962.960,51
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 47.483.121,85 31.028.444,86 65,35 27.860.201,49 89,79 25.962.960,51 93,19

Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro.